按照《中华人民共和国预算法》和《吉林省预决算操作规程》等有关要求,经长春市双阳区财政局汇总,现将2018年度长春市双阳区一般公共预算财政拨款汇总“三公”经费支出情况公开如下:
一、公开口径
本次公开的是长春市双阳区预算部门(单位)由一般公共预算财政拨款安排的汇总“三公”经费支出情况。
二、一般公共预算财政拨款汇总“三公”经费支出决算表
2018年度长春市双阳区一般公共预算财政拨款汇总“三公”经费支出决算表 |
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单位:万元 |
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2018年度预算数 |
2018年度决算数 |
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合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
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6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
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766.50 |
100.00 |
601.50 |
0.00 |
601.50 |
65.00 |
868.40 |
5.06 |
754.51 |
0.00 |
754.51 |
108.83 |
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注:2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
三、手机彩票网长春市双阳区2018年度汇总 “三公”经费财政拨款支出决算的情况说明
(一)汇总“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
长春市双阳区2018年汇总“三公”经费财政拨款支出预算为766.50万元,支出决算为868.40万元,完成预算的113.29%。其中:因公出国(境)费支出决算为5.06万元,完成预算的5.06%;公务用车购置及运行费支出决算为754.51万元,完成预算的125.44%;公务接待费支出决算为108.83万元,完成预算的167.43%。2018年汇总“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是:预算单位公车运行需求超出预期。
2018年汇总“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少351.15万元,下降28.79%。其中:因公出国(境)费支出增加1.19万元,增长30.75%;公务用车购置及运行费支出减少401.69万元,下降34.74%;公务接待费支出增加49.35万元,增长82.97%。主要原因是区直各部门认真贯彻落实八项规定要求,厉行节约,压减支出,加上公务用车改革,导致三公经费支出总体下降。
(二)汇总“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年汇总“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为5.06万元,占0.58%;公务用车购置及运行费支出决算为754.51万元,占86.89%;公务接待费支出决算为108.83万元,占12.53%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出为5.06万元。双阳区全年安排因公出国(境)团组1个,累计1人次。
2.公务用车购置及运行费支出754.51万元。其中公务用车购置0.00万元;公务用车运行支出为754.51万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。2018年,双阳区预算部门(单位)开支财政拨款的公务用车保有量为392辆。
3.公务接待费支出108.83万元,主要用于各类公务接待的费用支出。双阳区预算部门(单位)全年国内公务接待1,028批次,12,506人次。
四、名词解释
(一)“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
(二)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
(三)公务用车购置及运行费:指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。
(四)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。